|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
11191 |
22.9.2011 |
FAKTURA BETOS |
Vlastimil ŠTUPÁK - BETOS |
34308865 |
1 660,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113353 |
22.9.2011 |
FAKTURA EKOS |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
2 704,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113898 |
24.10.2011 |
FAKTURA EKOS |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 619,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113059 |
12.8.2011 |
Faktúra EKOS Stará Ľubovňa |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 652,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111085996 |
31.8.2011 |
Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111096146 |
24.10.2011 |
FAKTURA LE CHEQUE DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 122,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/2011 |
22.9.2011 |
FAKTURA NOVĽUB |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 421,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/2011 |
29.9.2011 |
FAKTURA NOVĽUB |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 579,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302011 |
12.8.2011 |
Faktura NOVĽUB Nová Ľubovňa |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 816,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0713/11 |
24.10.2011 |
FAKTURA QATRO |
QATRO, s.r.o., |
31674631 |
3 657,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14/2011 |
14.11.2011 |
Faktúra ŠJ pri ZŠ NL - strava pre dôchodcov |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
1 738,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2011 |
24.10.2011 |
FAKTURA ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
1 622,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302234806 |
24.10.2011 |
FAKTURA SPP |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
1 252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92011 |
17.8.2011 |
Faktúra ZŠ ŠJ Nová Ľubova |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
1 601,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry 201202 |
17.2.2012 |
Faktúry 201202 |
Došle faktúry 2012 |
|
|
Detail |
Zmluva Zmluva |
9160055531 |
24.3.2016 |
Havarijné poistenie vozidla. |
UNIQA poisťovňa a.s. |
00653501 |
354,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111067370 |
19.7.2011 |
jedálne kupóny, stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011028 |
12.4.2011 |
Kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
173,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
KZFA/20110901-FAN-EK |
26.10.2011 |
Komisionálna zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
54/003/11 |
10.2.2011 |
Krátkodobý úver na prefinancovanie a spolufinancovanie investičného projektu samosprávy... |
DEXIA banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
123 454,00 EUR |