|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Zmluva |
26/2019 |
29.4.2019 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2x |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
48/2019 |
18.7.2019 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva Zmluva |
01/2021 |
20.1.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva |
03/2021 |
4.2.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva o nájme |
65/2021 |
28.12.2021 |
Zmluva o nájme pozemku |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1 019,54 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
40/2022 |
19.9.2022 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
41/2022 |
19.9.2022 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva |
96/2023 |
1.12.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1 140,62 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
30/2024 |
19.6.2024 |
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
14.4.2011 |
Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
997,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011 |
29.4.2011 |
Objednanie murárskych a maliarskych prác. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
998,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva |
41/2017 |
29.12.2017 |
Zmluva o nájme č. 1/2018 |
SLK - Catering. s.r.o., |
05115723 |
290,50 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva o nájme |
101/2023 |
8.12.2023 |
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme č. 1/2018 zo dňa 01.01.2018 |
SLK - Catering. s.r.o., |
05115723 |
325,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110053 |
12.4.2011 |
Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
71,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110084 |
12.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
100,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110105 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
63,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110146 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
120,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110181 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
232,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110251 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
69,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110216 |
14.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
138,07 EUR |