|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
0 |
25.5.2011 |
Odpredaj parcely E-KN č. 3025/3 o výmere 81 m2. |
Ľubomír Kaleta |
|
187,92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
Kúpna zmluva |
9.10.2013 |
Kúpna zmluva uzatvrená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších... |
Ľubomír Kaleta |
|
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva |
19/2025 |
18.2.2025 |
Zmlua o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
LS-OP s.r.o. |
53645146 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva |
Zmluva o kúpe cenných papierov |
25.5.2012 |
Zmluva o kúpe cenných papierov |
LIMO ŠPES, spoločnosť s ručením obmedzeným |
17085951 |
150 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dohoda |
Dohoda |
3.1.2013 |
Dohoda o splátkach |
LIMO ŠPES, spoločnosť s ručením obmedzeným |
17085951 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
27/2024 |
17.5.2024 |
Nájomný vzťah |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111000852 |
12.4.2011 |
Za jedálne kupóny /stravné lístky/. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111015898 |
13.4.2011 |
Za jedálne kupóny - stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111025108 |
13.4.2011 |
Za jedálne lístky - stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111035211 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111039421 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111055807 |
30.6.2011 |
Za jedálne kupóny - stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111067370 |
19.7.2011 |
jedálne kupóny, stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111085996 |
31.8.2011 |
Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111096146 |
24.10.2011 |
FAKTURA LE CHEQUE DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 122,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
KZFA/20110901-FAN-EK |
26.10.2011 |
Komisionálna zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0111106893 |
21.11.2011 |
Fa LE CHEQUE - stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 797,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva |
Dodatok č. 2 |
14.12.2016 |
Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 14.10.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Zmluva Zmluva |
66/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
45890935 |
|
Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
25/2024 |
29.4.2024 |
Kúpna zmluva |
Ladislav Repka |
|
300,00 EUR |