|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
34/2020 |
14.10.2020 |
Zmluva o dielo |
DINIS, s.r.o. |
36485624 |
27 132,42 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
16/2017 |
24.5.2017 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. |
36489042 |
18 650,81 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
16/2017/1 |
23.5.2017 |
Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2017 |
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. |
36489042 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
110056 |
13.4.2011 |
Za vybavenie a inštalácie PC, tonery a pod. |
Comcas s.r.o. |
36494721 |
268,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
14.4.2011 |
Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
997,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011 |
29.4.2011 |
Objednanie murárskych a maliarskych prác. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
998,00 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
8/2023 |
26.1.2023 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
Hrebík - VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
22 304,32 EUR |
Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
9/2023 |
26.1.2023 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
Hrebík - VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
45 868,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101274 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
344,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411201539 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
367,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101276 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
275,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101277 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
183,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101270 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
20,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101269 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
29,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101264 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
8,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101271 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
143,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101265 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102605 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
231,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411202519 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
247,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102607 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
180,97 EUR |