|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110251 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
69,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110436 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
18,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110264 |
14.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
70,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1121111 |
28.4.2011 |
Za dodaný tovar. |
Ing. Štefan Repka - Ferimex |
33084998 |
40,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110093 |
28.4.2011 |
Za dodatný tovar. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002682 |
13.4.2011 |
Za dodávku elektrickej energie. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5 541,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110088 |
12.4.2011 |
Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
20,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
14.4.2011 |
Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
997,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201110088 |
28.4.2011 |
Za dodávku tovaru - Olej madit. |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
21,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7226967888 |
13.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
3 023,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7810002059 |
14.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 374,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300139891 |
28.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
1 301,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411879041 |
28.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
703,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002682 |
12.5.2011 |
Za elektrickú energiu. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5 511,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8/2011 |
13.4.2011 |
Za elektroinštalačné práce - telocvičňa ZŠ. |
Ing. Milan Kulik |
33068003 |
204,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
A1101054 |
15.4.2011 |
Za fólie, nálepky a práce. |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
366,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
14.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
67,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
15.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
66,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9102250 |
12.4.2011 |
Za Internet Flat. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9108219 |
14.4.2011 |
Za internet Flat. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |