Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 411104548 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104547 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 41110452 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104549 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  32,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104543 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006127476 15.4.2011 Za hovory a poplatky. ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204690 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  357,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204691 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  9,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104265 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  4,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104263 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  28,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2011 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  236,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 272/2011 15.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  166,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011131 15.4.2011 Za kancelárske potreby. Kaleta Stanislav 40322289  68,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4907006800000020111 15.4.2011 Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. EUROVIA SK, a.s. 31651518  202 037,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 201103001 14.4.2011 Za mesačný poplatok za správu IT. Kristián Kaleta 43187641  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110011 14.4.2011 Za ochranu objektu. VLM SLOVAKIA s.r.o. 36482901  247,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110442 14.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  86,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 32510076 14.4.2011 Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad 31733174  234,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 3970000008 14.4.2011 Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.

Obvodný úrad Stará Ľubovňa 42077630  146,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110494 14.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 385,59 EUR 
  • www.aquavelo.eu/index.php/sk
  • www.rozana.sk/obec/7jYtN0vFzhFf
Nastavenia cookies