|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
411101265 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7226967888 |
13.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
3 023,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110202 |
13.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov v mesiaci január 2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
2 675,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110242 |
13.4.2011 |
Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
162,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14 |
13.4.2011 |
Za výkon úloh technika PO. |
Štefan Gedra |
33080615 |
83,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
13.4.2011 |
Za poskytovanie služby ochrany objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002682 |
13.4.2011 |
Za dodávku elektrickej energie. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5 541,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110105 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
63,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
88/2011 |
13.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
265,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110176 |
13.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
53,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
13.4.2011 |
Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
21,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
13.4.2011 |
Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
108,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110288 |
13.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
96,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20112030 |
13.4.2011 |
Za tlačivá. |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
47,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110056 |
13.4.2011 |
Za vybavenie a inštalácie PC, tonery a pod. |
Comcas s.r.o. |
36494721 |
268,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111015898 |
13.4.2011 |
Za jedálne kupóny - stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
13.4.2011 |
Za mobilné hovory a služby. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
74,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2722939165 |
13.4.2011 |
Za telefonické hovory a poplatky T-Com. |
T-Com |
35763469 |
113,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113/2011 |
13.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
221,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF1102 |
13.4.2011 |
Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia, práce v práčovni a iné. |
Miroslav Arendáč |
33084416 |
230,23 EUR |