Samospráva obce
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110794 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne KD. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 14,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110329 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu vývarovne KD. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 14,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110808 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu vývarovne KD. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 11,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102010 | 13.4.2011 | Za tonery, papier a iné. | Kristián Kaleta | 43187641 | 500,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112030 | 13.4.2011 | Za tlačivá. | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 47,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 | 12.4.2011 | Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". | Ján Rakyta - L PETIT | 33069697 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2722939165 | 13.4.2011 | Za telefonické hovory a poplatky T-Com. | T-Com | 35763469 | 113,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5724971609 | 28.4.2011 | Za tel. hovory a poplatky. | T-Com | 35763469 | 120,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011 | 28.4.2011 | Za smerkovú palubovku, profilovú lištu a rovnú lištu. | Dušan Kocúr | 37683144 | 209,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111420 | 28.4.2011 | Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 793,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32510076 | 14.4.2011 | Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. | PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad | 31733174 | 234,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000020 | 13.4.2011 | Za servis internetu. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10046 | 14.4.2011 | Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0822011 | 15.4.2011 | Za publikáciu. | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2011 | 28.4.2011 | Za príručku matrikára CD-ROM. | Združenie matrikárok a matrikárov SR | 37878298 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99732462 | 13.4.2011 | Za predplatné "Verejná správa 2011" | Poradca s.r.o. | 36371271 | 54,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11001 | 12.4.2011 | Za pracovnú obuv a odev. | Janka Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2011 | 14.4.2011 | Za práce traktorom FARMTRAK. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 218,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 12.4.2011 | Za práce traktorom FARMTRAK v mesiaci 1/2011. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 032,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2011 | 14.4.2011 | Za práce strojom HIDROMEK. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 908,06 EUR |
