| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
12.4.2011 |
Za práce strojom Hidromek 1/2011. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 274,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2011 |
30.6.2011 |
Za práce strojom HIDROMEK |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 210,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111462 |
29.4.2011 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
320,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110084 |
12.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
100,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110105 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
63,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110146 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
120,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110216 |
14.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
13.4.2011 |
Za poskytovanie služby ochrany objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110071 |
28.4.2011 |
Za popolnice - KUKA nádoby. |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
369,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
14.4.2011 |
Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
99,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
13.4.2011 |
Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
108,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
28.4.2011 |
Za podanú stravu - hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
105,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4907006800000020111 |
15.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
202 037,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
490700680000072011 |
28.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
180 364,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935073 |
12.4.2011 |
Za odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 779,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110011 |
14.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
247,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110020 |
28.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
13.4.2011 |
Za mobilné hovory a služby. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
74,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103001 |
14.4.2011 |
Za mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002119 |
12.4.2011 |
Za matričné tlačivá pre Matričný úrad Nová Ľubovňa. |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00733671 |
56,92 EUR |